問題已解決
老師您好,我們公司12月開發(fā)票并收到貨款20萬,但是這20萬對應的成本我們是要結到24年1月份,這種情況收到的20萬還能做為預收賬款嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,只要是還沒有開票,你們就可以進入到預收賬款
01/03 15:22
84784981
01/03 15:22
已經(jīng)給客戶開了發(fā)票了
東老師
01/03 15:22
那這個就不能再進入到預收賬款了
84784981
01/03 15:39
那如果我按發(fā)票稅額正常繳納增值稅也不能進預收賬款嗎
東老師
01/03 15:40
如果還是不能確認收入的話,可以先進入預收賬款了
84784981
01/03 15:44
20萬的銷項稅我我是不是得在12月繳納,但會計上并沒有確認收入
東老師
01/03 15:45
那您可以記住到預收賬款的
84784981
01/03 15:45
意思是雖然我已經(jīng)開發(fā)票并且收到款了,但是會計上沒確認收入還是計入預收賬款的是嗎?
東老師
01/03 15:46
對,沒錯,是這個意思
84784981
01/03 15:46
那這20萬的銷項稅我是12月繳納還是確認收入當月繳納
東老師
01/03 15:46
銷項稅我是12月繳納的才行
84784981
01/03 15:48
那12月增值稅銷售收入和財務報表主營業(yè)務收入欄符不上,沒有關系嗎
東老師
01/03 15:48
對不上的話也是沒有問題的,到時候可以和稅務解釋一下
84784981
01/03 15:50
那就是我20萬的增值稅提前繳納了,等我確認收入的時候就不用交了,對吧
東老師
01/03 15:50
對,確認收入的時候就不用再交了
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