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老師您好,預收轉應收分錄怎么做?之前是借銀行,貸預付



借預付賬款負數(shù) 貸預收賬款
2024 01/03 16:45

84785039 

2024 01/03 16:48
說錯了之前是,借銀行,貸預收,我想把預收調成應收科目

東老師 

2024 01/03 16:48
貸預收賬款負數(shù) 貸應收賬款

84785039 

2024 01/03 16:51
這樣調整收,資產成負數(shù)了

東老師 

2024 01/03 16:52
但是確實就是應該這么調整的

84785039 

2024 01/03 16:54
因為之前預收了款項,一直沒確認收入,申報時預收賬款數(shù)據大不好看,申報的時候能不能調整一下

東老師 

2024 01/03 16:55
這個我覺得是不能隨便調整的

84785039 

2024 01/03 16:56
噢,那就只能讓他放在預收里面了,除非確認收入才行,對吧

84785039 

2024 01/03 16:56
科目調整后資產都成負數(shù)了也不行的

東老師 

2024 01/03 16:57
對,所以這個還是不要隨便調整的

84785039 

2024 01/03 16:59
好吧,老板又不開票出去,又不愿意確認收入,稅務局老師老是問,艾。

東老師 

2024 01/03 16:59
一般來說稅務可能也不會問的

84785039 

2024 01/03 17:00
稅務局說的預收的要確認收入

東老師 

2024 01/03 17:00
那你得看你們當?shù)氐木唧w要求了
