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老師 收到一張物業(yè)費(fèi)發(fā)票是24年度的,但進(jìn)項(xiàng)抵扣是23年12月抵了,發(fā)票如何入賬做賬

84784995| 提問時(shí)間:01/05 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,開票日期是2023年12月份的嗎?
01/05 15:01
郭老師
01/05 15:01
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增入稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后二四年開始分?jǐn)偂?/div>
84784995
01/05 15:02
是23年12月開的發(fā)票
郭老師
01/05 15:03
你好,按照上面的來就可以的。
84784995
01/05 15:03
付款是借預(yù)付貸銀行存款? ?收到前借什么老師
84784995
01/05 15:03
收到發(fā)票怎么做
郭老師
01/05 15:04
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
84784995
01/05 15:05
管理費(fèi)用不是應(yīng)該放在24年嗎老師
84784995
01/05 15:05
金額不多? ?就1000多
郭老師
01/05 15:06
是的,是這么做的。就是讓你在2024年分?jǐn)偂?/div>
郭老師
01/05 15:06
剛才打錯(cuò)了,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款。
84784995
01/05 15:07
那23年度我怎么做? 一個(gè)是銀行賬付款這個(gè)我知道? ?收到發(fā)票那個(gè)怎么做
郭老師
01/05 15:07
你好,收到發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款是發(fā)票上面的稅額,然后2024年借管理費(fèi)用待預(yù)付賬款。
84784995
01/05 15:08
明白啦謝謝? 24做的時(shí)候不需要附發(fā)票憑證了對吧
郭老師
01/05 15:09
可以的,可以這么做的。
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