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老師,一般納稅人上月開的發(fā)票在當(dāng)月沖紅,在申報(bào)增值稅的時(shí)候如何操作?

84785039| 提問時(shí)間:01/05 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,上一個(gè)月的需要正常申報(bào),然后這個(gè)月正數(shù)發(fā)票加上負(fù)數(shù)發(fā)票之后,下一個(gè)月申報(bào)
01/05 15:40
84785039
01/05 15:42
老師,就是說到下個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候就要把沖紅的數(shù)減出來再申報(bào),是這樣理解嗎?
郭老師
01/05 15:43
對的,是的,可以這么理解的。
84785039
01/05 15:46
謝謝老師
郭老師
01/05 15:48
不用客氣,工作愉快。
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