問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅金/未交增值稅的借方余額,這個(gè)借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金/留底稅額嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,不需要轉(zhuǎn),余額就會(huì)自動(dòng)形成留抵
01/05 21:45
84784990
01/05 21:49
主要是我們科目設(shè)置的太多了,要想把金額提現(xiàn)到對(duì)應(yīng)科目去。目前我們應(yīng)交稅金的子科目有:進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待抵扣稅額、留抵稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額…好幾個(gè)都有余額,把我都弄懵了
易 老師
01/05 21:52
這些是專(zhuān)欄都可有余額,看應(yīng)交增值稅的余額就可
84784990
01/05 21:59
哦,老師,應(yīng)該稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額后面的三級(jí)科目,是不是都可以往進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84784990
01/05 22:00
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票收到的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?然后月末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)才是正確的呢?
易 老師
01/05 22:02
預(yù)交:借:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅貸:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 其他附加: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交xxt稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~