問題已解決
老師好,最近收到一筆技術(shù)服務(wù)費。是去年的業(yè)務(wù),今年剛接手公司的賬目。發(fā)現(xiàn)之前的賬務(wù)并沒有這筆賬務(wù)。問老板,說稅費當時交了的。 現(xiàn)在想問一下怎么做分錄沖平這筆收入? 謝謝
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速問速答同學(xué)您好,以前沒有入賬?開票了嗎?如果沒有開票,怎么會交了稅費了?交了稅能否查到交稅的記錄?是否您的老板自己隨便說的?
01/05 23:53
王小龍老師
01/05 23:54
如果當時做了未開票收入,做了漲,并且申報了稅款,那么這次直接沖減應(yīng)收賬款即可。
如果但是沒有開票,也么有做賬,沒有申報稅款,重新確認收入做憑證就行
84784950
01/06 00:04
有開票的
84784950
01/06 00:05
借 銀行存款
貸 應(yīng)付賬款+客戶公司名字嗎?
王小龍老師
01/06 00:05
同學(xué)您好,既然您當時開票了,那怎么會不做賬?又去交了稅?那您賬上的稅金是怎么做的?不就跟申報系統(tǒng)不一樣了嗎?
84784950
01/06 00:06
貸方還是這個金額的
84784950
01/06 00:06
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款+客戶公司名字嗎? 試了剛才,好像不行
王小龍老師
01/06 00:08
同學(xué)您好 ,這個有好多疑點,就是您開票了,就代表著一定要報稅,申報,但是您又說沒有做賬,那么您的賬務(wù)跟申報系統(tǒng)就會出現(xiàn)偏差,您這幾個月又是如何報稅的?
84784950
01/06 00:52
去年是代理記賬公司做的賬務(wù)。今年我剛接手,查去年的賬,并沒有這次收入,但是目前也沒有欠稅費的
王小龍老師
01/06 00:54
首先您應(yīng)該查看自己的賬務(wù)和申報表,去比對一下,看看是否存在偏差,具體是哪個月不一樣了,造成不一樣的原因是什么,然后根據(jù)實際情況,做補充分錄,
84784950
01/06 07:26
好的謝謝,補充分錄怎么做呢
王小龍老師
01/06 09:01
同學(xué)您好,要根據(jù)檢查出來的結(jié)果,做相應(yīng)的分錄,假設(shè)當時沒有入賬,現(xiàn)在補錄一下確認收入的分錄,再做一個收款的分錄就行
84784950
01/06 09:07
好的,感謝您的解答。祝您生活工作一切順利。??
王小龍老師
01/06 09:08
不客氣同學(xué),很高興為您解答
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