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營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅怎么申報(bào)依據(jù)是什么

84785003| 提問時(shí)間:01/07 16:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)是有實(shí)收資本才需要申報(bào)
01/07 16:34
84785003
01/07 16:34
當(dāng)年沒有就不用是嗎
84785003
01/07 16:35
通用工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么
劉艷紅老師
01/07 16:37
沒有就不用申報(bào),按合同來申報(bào),工會(huì)經(jīng)費(fèi)按應(yīng)發(fā)工資的2%
84785003
01/07 16:37
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3個(gè)月合計(jì)的應(yīng)發(fā)工資數(shù)量嗎
劉艷紅老師
01/07 16:38
是的,是的,就是你說的這樣的
84785003
01/07 16:41
老師我想問下9月份的增值稅和附加稅的表錯(cuò)了。我是9月份重新申報(bào)還是等到匯算清繳在調(diào)整。不能抵扣的金額填錯(cuò)了。所以就
劉艷紅老師
01/07 16:42
你是收入申報(bào)錯(cuò)了嗎?
84785003
01/07 16:45
是發(fā)票有個(gè)是集體活動(dòng)的。不能抵扣的。數(shù)字填錯(cuò)了。我在想是現(xiàn)在從新更正嘛。但是涉及到了留抵退稅的問題。11月份的時(shí)候留抵退稅被我用光了。 賬面上是有個(gè)余額.99。但是申報(bào)是0
劉艷紅老師
01/07 16:46
前面先不管吧,匯算清繳再調(diào)增
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