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上年度做匯算清繳時有一筆手續(xù)費因為發(fā)票沒收到做的納稅調增,今年收到后要怎么處理呢?

84785006| 提問時間:01/08 20:00
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秦紅斌老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,上年的已經(jīng)作匯算清繳了,今年正常入賬就可以了,沖減暫估哦,不過不可以稅前扣除了,
01/08 20:01
84785006
01/08 20:09
老師我這張是銀行貼息的發(fā)票,一年期的我按月計提攤銷,今年6月才到期,我是12月收到的發(fā)票,那我是不是可以,做一筆沖銷以前的,然后今年匯算清繳時再正常做?
秦紅斌老師
01/08 20:13
同學,你好,去年的不可以稅前扣除了,可以將今年分攤的部分在今年扣除,如果這筆費用是發(fā)生2023年下半年,而今年匯算清繳還沒有開始,現(xiàn)在取得發(fā)票,是可以扣除的??梢钥鄢謹偟?023年的部分,2024年分攤的部分要在2024年匯算清繳的時候扣除。
84785006
01/08 20:19
我是有一部分分攤到22年了,然后23年有一部分,但是這種一年期的票收到的晚,不能抵扣有點不合理吧
84785006
01/08 20:22
那這種情況又是啥呀
秦紅斌老師
01/08 20:22
同學,你好,按理這個是不可以扣除的,但是實物操作的時候,你扣除了,稅務也不會查的,金額太少了,問題不大,你直接扣除就可以了,金額大了,稅務局可能追查哦。
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