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老師,2022年收入多報25萬,多繳納增值稅15004.72元,2023年12月收入減掉這25萬調(diào)整以前年度損益,增值稅該怎么做分錄

84784988| 提問時間:01/09 10:11
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,審計師
你好,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
01/09 10:12
84784988
01/09 10:16
可是這個12月少報收入了,那增值稅肯定也少了,比如12月收入是160萬,增值稅是160萬×6%,但是申報收入時申報160萬-25萬,這樣申報表上銷項稅就少了,,這個差額怎么做
CC橙老師
01/09 10:22
是財務(wù)報表已經(jīng)報了還是增值稅已經(jīng)申報了?增值稅報了需要更正申報
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