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中途建賬,12月余額表,他本年利潤沒有結轉怎么辦?本年利潤有余額

84784987| 提問時間:2024 01/10 09:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,那咱就先做賬,等把賬建完做起來之后再結轉到未分配利潤。
2024 01/10 09:31
玲老師
2024 01/10 09:34
按照最后一期余額表的數(shù)據(jù)直接抄到新建賬的期初里面。
玲老師
2024 01/10 09:34
什么也不用調整,直接就超過來。
玲老師
2024 01/10 09:40
你好? 建完賬再調整 不然不平? 是這樣的流程?
玲老師
2024 01/10 09:49
你新加科目你可以建賬時就啟用這個新增加的科目就行。
玲老師
2024 01/10 09:49
然后等后面發(fā)生業(yè)務就正常用了。原來的還是正常用原來的科目是這個意思說清楚了嗎?
玲老師
2024 01/10 09:51
是這樣對的,這樣處理對。
玲老師
2024 01/10 11:13
就寫結轉本年利潤就可以了。
84784987
2024 01/10 09:32
中途建賬,這是23年12月的余額表,關于應交稅費模塊,我建立24年賬,填期初余額時,是不是全部科目都要填?。因為他的23年12月余額表,進項稅額銷項,都是有余額的
84784987
2024 01/10 09:33
可能是沒有結轉增值稅,增值稅是要交的
84784987
2024 01/10 09:37
就是后面我的增值稅,設置可能不一樣了,現(xiàn)在高新技術企業(yè),進項稅額要分攤,要分一般計稅和即征即退,?分攤
84784987
2024 01/10 09:38
就是如圖1
84784987
2024 01/10 09:45
那我就另外多加一套科目,就是他余額表的科目,后面再加我的一般計稅?即征即退?公共分攤。就是我先按他的科目建一個科目填余額,建賬后我不用他那種,我新建一套一般即退分攤的類型,來記賬
84784987
2024 01/10 09:50
就是他的科目一套,我的?上另一套,他的用來填余額。我自己的不填數(shù)據(jù),后面啟用
84784987
2024 01/10 09:51
就是建賬時,復制他的,再建立我的
84784987
2024 01/10 11:09
老師,建好賬,24年,結轉23年12月本年利潤,摘要怎么寫?
84784987
2024 01/10 11:10
就開始第一號分錄就做嗎?
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