問題已解決

老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是看本年利潤的期末余額,也就和本年凈利潤數(shù)字一樣,然后看本年利潤是在借方還是貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

84785034| 提問時間:01/10 11:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看本年利潤的期末余額,和本年凈利潤數(shù)字一樣,然后看本年利潤余額是在借方還是貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以 這樣理解正確的哈
01/10 11:43
84785034
01/10 11:45
那我看之前做的賬,是把未分配利潤的余額,寫的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤,有點不理解,
bamboo老師
01/10 11:46
是把未分配利潤的余額,寫的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤 請問分錄怎么寫的?
84785034
01/10 11:49
老師,你看,22年的科目余額表,前面圖是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
84785034
01/10 11:54
寫的是借,本年利潤-1494901.94貸,利潤分配-1494901.94
bamboo老師
01/10 12:20
前任會計默認(rèn)本年利潤科目都在貸方余額 虧損在貸方負(fù)數(shù)表示 所以用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
01/10 12:22
你好,老師,那本年利潤不是48萬多嗎,這個是149萬
bamboo老師
01/10 12:25
您有沒有看未分配利潤科目明細(xì)賬 是不是調(diào)整了以前年度損益
84785034
01/10 13:18
哦,那我回去看看
bamboo老師
01/10 13:24
要看下明細(xì)賬 然后才能分析什么問題
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~