問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下,12月我付了材料貨款十萬(wàn),對(duì)方?jīng)]有給我開發(fā)票。貨收到了。對(duì)方說(shuō)1月給我補(bǔ)發(fā)票。我可以先入賬嗎?借,原材料 貸 銀行存款 可以先這樣做嗎?等一月補(bǔ)開了發(fā)票我在把發(fā)票賦后面可以嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 15:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到商品就入賬等于暫估入賬,后面回來(lái)發(fā)票要是沒有差異可以貼到原來(lái)憑證后面要是有差異,把原來(lái)的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
01/10 15:35
84784969
01/10 15:38
這個(gè)沒有合同,需要交印花稅嗎
玲老師
01/10 15:39
合同按實(shí)際發(fā)生金額繳納。
玲老師
01/10 15:39
沒有合同,按實(shí)際的金額交。
84784969
01/10 15:40
印花稅是萬(wàn)分之二是吧
玲老師
01/10 15:41
購(gòu)銷合同的稅率是3/10000。
84784969
01/10 15:45
我是一家小規(guī)模公司,789月份沒有計(jì)提增值稅得附加稅,印花稅,還有工會(huì)經(jīng)費(fèi) 直接繳納的增值稅,附加,工會(huì)經(jīng)費(fèi)我做分錄現(xiàn)在直接做 借,稅金及附加 貸,銀行存款 對(duì)嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以計(jì)稅金及附加嗎
玲老師
01/10 15:45
看咱第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)沒?
84784969
01/10 15:46
第一個(gè)沒有了。明白了,謝謝老師
玲老師
01/10 15:48
客氣的,祝您工作愉快!新的問(wèn)題要重新提問(wèn)一事一問(wèn)。
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