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老師,我當(dāng)初見賬,會(huì)計(jì)期間應(yīng)該是2023年7月,但是我錄成了8月,現(xiàn)在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,跟我做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表不對著,這怎么辦呢

84784994| 提問時(shí)間:01/10 15:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問填寫什么時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表
01/10 15:50
84784994
01/10 15:55
填寫2023年4季度財(cái)報(bào)
84784994
01/10 15:56
我當(dāng)初見賬,會(huì)計(jì)期間應(yīng)該在2023年7月,我建成了8月,上年年末余額跟我做賬的起初余額對不上
bamboo老師
01/10 16:03
2023年7月建賬 填2023年4季度財(cái)報(bào) 沒有上年年末余額啊? 因?yàn)槟夏旮揪蜎]有余額啊
84784994
01/10 16:05
您看一下
bamboo老師
01/10 16:06
您今年新建賬的話? 上年年末余額應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的? 只填期末數(shù)據(jù) 您是不是上個(gè)季度填過了 ?
84784994
01/10 16:08
你沒明白我的意思,我的意思是說,我現(xiàn)在填報(bào)的不是2023年第4季度的財(cái)報(bào)嗎?我結(jié)完賬,在填寫的時(shí)候,跟稅務(wù)系統(tǒng)的上年年末月不一致
bamboo老師
01/10 16:09
公司不是今年剛成立 是以前年度就存在 也申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 但是您接手是7月份開始建賬 是這個(gè)意思么?
84784994
01/10 16:21
不是新注冊公司,之前的會(huì)計(jì)給我的財(cái)物報(bào)表是截止到2023年1-7月,那我建賬的會(huì)計(jì)期間應(yīng)該是在7月還是8月呢?
bamboo老師
01/10 16:52
建賬的會(huì)計(jì)期間應(yīng)該是在7月 您沒有根據(jù)前任會(huì)計(jì)的科目余額表建賬嗎
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