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本月出口退稅了,要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)嗎?

84785043| 提問時(shí)間:01/10 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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01/10 17:50
84785043
01/10 17:55
我百度搜了下,說要在增值稅申報(bào)表里的免稅收入欄和認(rèn)證未抵扣欄填寫數(shù)字的。
郭老師
01/10 17:57
你好,你本月出口退稅了,是收到退稅款嗎?還是什么?
84785043
01/10 17:58
就是申報(bào)出口退稅時(shí)候,要對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表里填報(bào)嗎
郭老師
01/10 17:58
對(duì)的,是的,你申報(bào)出口退稅之前得申報(bào)了增值稅。
84785043
01/10 17:58
出口退稅時(shí)候,增值稅怎么申報(bào)?
郭老師
01/10 17:59
商貿(mào)的免稅銷售額貨物里面,生產(chǎn)的免抵退貨物里面,然后都去填寫減免明細(xì)表。
84785043
01/10 18:00
之前退稅時(shí)候都沒有寫,有關(guān)系嗎
郭老師
01/10 18:01
有關(guān)系的 需要補(bǔ)的
84785043
01/10 18:04
怎么補(bǔ)呀,更正申報(bào)?
郭老師
01/10 18:06
是的,對(duì)的電子稅務(wù)局 我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納 有那里面有更正申報(bào)作廢申報(bào)
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