問題已解決
老師請問一下,我單位處置了一輛汽車,期間我們沒有發(fā)生清理費用,但收到了賣車款,這個賬務我該怎么處理?之前我做的有點不對
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速問速答借:固定資產(chǎn)清理
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2024 01/11 08:40
84785025
2024 01/11 08:43
老師我也是這樣處理的但為啥我的固定資產(chǎn)清理科目期末借方還有余額,是我哪里弄錯了嗎?
家權(quán)老師
2024 01/11 08:45
把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就是
84785025
2024 01/11 08:46
計入營業(yè)外支出意思就是我們產(chǎn)生了清理費用唄?但實際上我們沒有產(chǎn)生任何費用
家權(quán)老師
2024 01/11 08:49
沒有清理收入和費用。就是這個
借:營業(yè)外支出
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
84785025
2024 01/11 08:50
好的知道了老師,等下我再調(diào)整下憑證看看,謝謝你(^^)
家權(quán)老師
2024 01/11 08:53
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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