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老師,請問12月份如果不需要交增值稅(進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大),需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎

84784952| 提問時間:01/11 09:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/11 09:22
84784952
01/11 09:47
就是說 年底如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,把未交增值稅做在借方?
樸老師
01/11 09:53
同學(xué)你好 對的 要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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