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老師你好!我是外貿(mào)企業(yè)首筆退稅!收入7月份申報!12月份出口退稅勾選的!24.01月份申報退稅!12月份其他業(yè)務(wù)!申報12月份增值稅時是不是只需要填報附表2就行!其他報表為零

84784971| 提問時間:2024 01/11 09:38
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達(dá)人
同學(xué)你好,沒看到附表。 外貿(mào)企業(yè)出口,就填出口的附表,內(nèi)銷不用填。
2024 01/11 09:45
84784971
2024 01/11 09:48
你看一下!我填的對不
木木老師
2024 01/11 09:59
同學(xué)你這個是出口退稅嗎?我看著像留抵退稅。
84784971
2024 01/11 12:06
出口退稅12月份勾選的!24.01月份申報增值稅!進(jìn)項怎么填
木木老師
2024 01/11 12:31
同學(xué),你的這張圖片我看著像是留抵稅額退還的,不像是出口退稅的,你確認(rèn)下,也可能是各個省份不一樣,所以我想讓同學(xué)先確認(rèn)下,你是不是正確的選擇了出口退稅,沒選成留抵稅額退還。
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