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22年多計入一筆管理費用,23年匯算清繳沒有發(fā)現(xiàn)。匯算后如何做賬務調整,是否能在24年匯算清繳中做調整
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速問速答可以的,可以這么做的。
01/11 12:20
84784985
01/11 12:25
老師,要如何在24年的憑證中做調整呢,還是憑證中不作調整,直接在24年的匯算做調整?
郭老師
01/11 12:26
賬上多做了,虛增了,需要紅沖。
84784985
01/11 12:42
老師,22年帳,可以直接在24年紅沖嗎,涉及以前年度損益調整科目嗎
郭老師
01/11 12:43
是的,對的,用以前年度損益調整來做
84784985
01/11 12:58
老師,22年的錯誤,涉及了需要補交所得稅,一般23你匯算清繳補交,現(xiàn)在匯算后發(fā)現(xiàn),要到24年匯算補交,這個不涉及滯納金嗎
郭老師
01/11 13:00
匯算補的都涉及到滯納金
84784985
01/11 14:25
老師,那這個要怎么能體現(xiàn)出來呢,在申報過程中,好像不會顯示出這是在調整2022年的費用啊
郭老師
01/11 14:26
借應付賬款,貸以前年度損益調整。
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