問(wèn)題已解決

但是這筆材料款是在2022年發(fā)生的,不是2023年的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 14:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么 ?
01/11 14:47
84784999
01/11 14:53
老師你好,我23年10月份收到2022年度的材料發(fā)票,問(wèn)題是2022年的成本票已經(jīng)夠了呢,而且在十月份的時(shí)候也付了這筆材料款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬?不想動(dòng)2022年的賬務(wù)了
易 老師
01/11 15:01
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
84784999
01/11 15:13
2022年的時(shí)候我就直接做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款老板代付,然后23年10月份的時(shí)候又收到2022年的材料發(fā)票,而且收到的這筆材料款在10月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬了
易 老師
01/11 15:17
同學(xué)您好,10月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的會(huì)計(jì)分錄是?
84784999
01/11 15:29
是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在要做季報(bào),還沒(méi)有開(kāi)始做分錄的,所以做賬前想咨詢老師怎么做比較好
易 老師
01/11 15:33
同學(xué)您好,如沒(méi)有差異,發(fā)票放到原來(lái)成本憑證后就行,有差異的, 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記發(fā)票金額的就行
84784999
01/11 15:37
那我10月份通過(guò)銀行銀行轉(zhuǎn)賬的,不是要做分錄嗎,那我要怎么來(lái)做?是借原材料 貸銀行存款嗎
易 老師
01/11 15:42
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84784999
01/11 15:43
那我的原材料借方就一直有余額了嗎?
易 老師
01/11 15:49
同學(xué)您好,是什么情況呢
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