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合作取消了,12月供應商退回款項了,專用發(fā)票1月才做紅沖,12月的收到退回款項,和1月收到紅沖的專票分錄怎么做

84785009| 提問時間:01/11 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你支付款出去怎么做分錄的; 收回來就 做相反分錄即可; 你是購買方這邊是吧
01/11 16:12
84785009
01/11 16:14
那我12月借銀行存款,貸主營業(yè)務成本 貸應交稅費_待抵扣進項嗎,那1月收到紅沖發(fā)票了要進項轉出怎么做分錄呢
meizi老師
01/11 16:15
你好; 怎么會這樣做賬 ; 你是不是寫反了哦
84785009
01/11 16:20
支付的時候是借主營業(yè)務成本 貸銀行存款貸應該交稅費_待抵扣進項,現(xiàn)在合作取消了,但是紅字發(fā)票還沒收到 要怎么做分錄呢
meizi老師
01/11 16:33
沒有收到發(fā)票先不做紅沖分錄,
84785009
01/11 16:53
收到紅字發(fā)票后怎么做分錄呢?當月還要進項轉出
meizi老師
01/11 17:40
你認證了進項稅沒有,我看看怎么轉出
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