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老師手工帳憑證做好后,如何結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784975| 提問時間:01/11 19:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 以下是手工帳憑證做好后結(jié)轉(zhuǎn)損益的一般步驟: 1.審查憑證:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要仔細審查所有已制作完成的記賬憑證,確保所有經(jīng)濟業(yè)務都已正確記錄,并且符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 2.編制匯總表:根據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益類型(如收入、成本、稅金等),編制相應的匯總表。匯總表應包括涉及的賬戶名稱、憑證編號、發(fā)生額等信息,以便核對和查找。 3.核對賬簿:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要核對所有相關賬簿,確保賬簿記錄正確無誤,并且與憑證內(nèi)容一致。如有差異,需要進行調(diào)整和更正。 4.編制轉(zhuǎn)賬憑證:根據(jù)匯總表和其他相關資料,編制相應的轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)賬憑證應包括轉(zhuǎn)出賬戶的名稱、轉(zhuǎn)入賬戶的名稱、金額等信息,并按照會計準則的要求進行相應的會計處理。
01/11 19:55
84784975
01/11 20:17
老師我是新企業(yè)沒幾筆業(yè)務,有筆財務費用手續(xù)費100,利息收入71.86這兩筆業(yè)務,借:財務費用(手續(xù)費)100貸其他應付款 借:銀行存款71.86貸財務費用(利息收入)71.86 結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤28.14貸財務費用28.14
王超老師
01/11 20:22
可以的,你最終是轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
84784975
01/11 20:24
老師憑證做好,就這樣結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
王超老師
01/11 20:25
是的,最終是要轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目的
84784975
01/11 20:36
老師我財務費用借方是119貸方財務費用71.97借方余額為119-71.97=47.03,沒有收入和其他費用,損益表里財務費用這一欄應該怎樣填,是填-47.03還是填119
王超老師
01/11 20:39
這個是第二個問題嗎
84784975
01/11 20:39
是的老師
84784975
01/11 20:40
填損益表怎么填數(shù)
王超老師
01/11 20:42
會計學堂要求一題一問的,這個對我們有考核要求的,你可以重新提問的
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