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請問2023年匯算清繳2022年所交的所得稅的金額,應(yīng)該在2023年的利潤表里的所得稅費(fèi)用里提現(xiàn)嗎

84784960| 提問時(shí)間:01/12 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未來適用法可以啊,其他的都是不在這里面。
01/12 10:20
84784960
01/12 10:24
我現(xiàn)在正在算所得稅稅負(fù),然后我的報(bào)表里的金額包含2022年匯算清繳交的所得稅,所以就想問我是不是應(yīng)該記到其他科目里
郭老師
01/12 10:24
你好,利潤分配或是以前年度損益調(diào)整都可以。
84784960
01/12 10:25
這是我自己的賬上顯示的數(shù),申報(bào)表上的所得稅還是今年交的所得稅,不包含匯算清繳的
郭老師
01/12 10:27
是的,對的,是這么做的。
84784960
01/12 10:41
那我那個(gè)匯算清繳交的所得稅,是應(yīng)該在那個(gè)報(bào)表的所得稅的余額里嗎
郭老師
01/12 10:42
你好,不是的,他是在未分配利潤里面。
84784960
01/12 11:33
就是不計(jì)入到以前年度損益了是嘛?是不是如果記到以前年度損益我的期末未分配利潤的公式會(huì)對不上是吧
郭老師
01/12 11:34
的對的,勾稽關(guān)系不一致。
84784960
01/12 11:38
那我之前記到所得稅費(fèi)用里面了,現(xiàn)在直接紅沖就行嗎?借所得稅費(fèi)用 -2000,貸利潤分配-未分配利潤 2000?
郭老師
01/12 11:39
可以可以這么做的。
84784960
01/12 11:40
老師還有一個(gè)問題,就是現(xiàn)在我是建筑公司嘛,然后工程款都掛在應(yīng)收上了,現(xiàn)在應(yīng)收是負(fù)數(shù),我這樣申報(bào)的話有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
01/12 11:42
你好,應(yīng)收金額大嗎?這相當(dāng)于是預(yù)售了,錢不要超過收入的20%。
84784960
01/12 11:45
我現(xiàn)在收入是1966萬,應(yīng)收是負(fù)的475萬
郭老師
01/12 11:58
你好,時(shí)間掛的長毛不長都沒有關(guān)系
84784960
01/12 13:55
老師你的意思是如果掛賬時(shí)間不長的話是沒有關(guān)系是嘛?我去年的應(yīng)收是正數(shù)的
郭老師
01/12 13:55
是的,對的,是這么做的。
84784960
01/12 14:52
等于我這一年都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?對于建筑業(yè)來說
郭老師
01/12 14:53
可以的,你重分類到預(yù)收賬款里面去就行。
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