問題已解決

老師 1、我們6月沒有申報和繳納印花稅,但是計提了印花稅,需要怎么處理? 2、計提的印花稅是不是要和實際繳納的印花稅金額一樣?

84785026| 提問時間:01/12 10:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1.計提了多少錢? 2.一般是一樣的
01/12 11:00
84785026
01/12 11:03
1、計提了6.05 2、老師 您看一下我附帶的圖片
小菲老師
01/12 11:05
同學(xué),你好 看到了 沒事,你計提多了,之后實際繳納少了,可以把計提的沖掉
84785026
01/12 11:07
你計提多了,之后實際繳納少了,可以把計提的沖掉 這樣要怎么做分錄呢?
小菲老師
01/12 11:08
同學(xué),你好 你計提的分錄發(fā)一下
84785026
01/12 11:11
1、我們6月沒有申報和繳納印花稅,但是計提了印花稅,需要怎么處理? 這個要怎么處理呀?
小菲老師
01/12 11:12
同學(xué),你好 直接計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費
84785026
01/12 11:13
老師 這個是計提的分錄
小菲老師
01/12 11:15
同學(xué),你好 多計提的話 借:稅金及附加? ?負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費? ?負數(shù)
84785026
01/12 11:15
老師,這個您沒有懂我的意思,我們6月沒有申報和繳納印花稅,但是計提了印花稅,那就相當于我6月份不應(yīng)該計提印花稅,但是我計提錯了,是幾也沒有申報和繳納,那我多計提的這個現(xiàn)在要怎么總賬?
小菲老師
01/12 11:24
同學(xué),你好 多計提,你現(xiàn)在要紅沖,做如下分錄 借:稅金及附加? ?負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費? ?負數(shù)
84785026
01/12 11:27
那我這兩個寫清楚摘要,一起在12月做可以嗎?
小菲老師
01/12 11:28
同學(xué),你好 可以一起做在12月份
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