問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我公司12月份出口汽車,已報(bào)關(guān),但是沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅呢,且對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票2024.1月份才開(kāi),這些已出口的報(bào)關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
01/12 11:32
84784990
01/12 11:32
那這樣賬怎么做呢,分錄怎么做
樸老師
01/12 11:35
(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
84784990
01/12 11:37
我出口的進(jìn)項(xiàng)票也就是成本沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),這樣我做收入那需要交很多增值稅,這樣不合適啊,我可以把這些出口的未開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)的做到2024.1月份賬里面嗎
樸老師
01/12 11:38
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784990
01/12 11:39
也就是12月出口的,2024.1取得進(jìn)項(xiàng)票,我在2024.1確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、申請(qǐng)退稅,這也是可以的是吧
樸老師
01/12 11:43
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以
84784990
01/12 13:16
嗯好的,不違反稅法上的規(guī)定對(duì)吧
樸老師
01/12 13:20
是的 不違反規(guī)定就可以
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