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印花稅抵繳欠稅分錄怎么做?老師
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速問速答你好,你的印花稅計提嗎?
01/13 11:47
84784988
01/13 11:49
計提繳納一塊
郭老師
01/13 11:53
多交的稅款在應(yīng)交稅費借方余額里面嗎?如果是的話,借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費印花稅。
84784988
01/13 12:03
繳納的時候呢,實際沒有支出,抵繳欠稅
郭老師
01/13 12:04
繳納不用做了,因為你在應(yīng)交稅費有借方余額,現(xiàn)在做了貸方是不抵扣了。
84784988
01/13 12:09
我如果不做,應(yīng)交印花稅貸方不就一直有余額嗎?
84784988
01/13 12:11
我之前問有個老師說可以走營業(yè)外收入???
郭老師
01/13 12:12
借應(yīng)交稅費印花稅
借稅金及附加負(fù)數(shù)
你之前多交沒有體現(xiàn)在賬上啊
多交了紅沖計提的印花稅
84784988
01/13 12:19
沒有啊,現(xiàn)在稅金及附加還有應(yīng)交印花稅余額都是0
郭老師
01/13 12:20
那就做上面紅紅沖計提之前多計提的
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