問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) ,填在其他流動資產(chǎn) ,表就不平了

84784989| 提問時間:01/13 12:40
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,填寫到其他流動資產(chǎn),填寫正數(shù)處理。
01/13 12:40
84784989
01/13 12:42
那我還動賬嗎
84784989
01/13 12:42
怎么調(diào)賬目
王雁鳴老師
01/13 12:43
同學(xué)你好,不用動賬的,不需要調(diào)整賬目。
84784989
01/13 12:44
那賬里面余額總顯示負(fù)數(shù)
84784989
01/13 12:46
我們不打算認(rèn)證了,以后咋處理
王雁鳴老師
01/13 12:47
同學(xué)你好,是的,如果確實(shí)需要調(diào)整,可以調(diào)整到稅金及附加,或者營業(yè)外支出科目處理。
84784989
01/13 12:48
還有我們賣小車,工程用的,500元普票
王雁鳴老師
01/13 12:49
同學(xué)你好,這個小車原來入賬是什么科目。
84784989
01/13 12:50
?495.05? ,增值稅4.95,我填報稅表,比對不過去
84784989
01/13 12:50
原來是主營業(yè)成本
王雁鳴老師
01/13 12:53
同學(xué)你好,這種情況下,借:銀行存款或者庫存現(xiàn)金,500元,貸:其他業(yè)務(wù)收入,495.05元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,4.95元。按500/1.03填寫價款,按500*3%/1.03填寫稅款試試。
84784989
01/13 12:56
那這樣 和開票信息不一樣了呀
王雁鳴老師
01/13 12:57
同學(xué)你好,是的,確實(shí)和開票信息不一樣,單位申報要求是這樣的。
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