問題已解決

老師您好,我們是一般納稅人,10月開業(yè),12月沒有銷售收入,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要勾選嗎?可以放到以后有銷項(xiàng)稅額了再抵扣嗎?現(xiàn)在怎么報(bào)稅?

84784997| 提問時間:2024 01/13 21:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不用 對的 增值稅0申報(bào)就可以
2024 01/13 21:15
84784997
2024 01/13 21:18
老師,年底了印花稅和企業(yè)所得稅也是0報(bào)稅嗎?
郭老師
2024 01/13 21:19
沒有費(fèi)用的嗎 是的話都是0
84784997
2024 01/14 12:19
郭老師您好,我們已經(jīng)依據(jù)進(jìn)項(xiàng)票所載金額做材料入庫,也支付了貨款,是不是就要計(jì)提印花稅呀?
郭老師
2024 01/14 12:43
你好可以的 沒有合同你可以購入就繳納印花稅 或者結(jié)轉(zhuǎn)了成本在繳納
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