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請問金稅盤幾年了,小規(guī)模公司一直有可抵扣的稅費(fèi),但是一直未申報(bào),只是做了賬,如何處理,如何抵減

84785001| 提問時(shí)間:01/14 10:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如何形成的可抵扣稅費(fèi)?
01/14 10:54
84785001
01/14 10:55
購買金稅盤每年有280元
小林老師
01/14 10:55
那就做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益或營業(yè)外收入
84785001
01/14 10:57
這個(gè)不是可以抵減增值稅嗎,如何抵減啊,申報(bào)表從未申報(bào)過,還能抵減嗎?怎么申報(bào)?
小林老師
01/14 10:58
是可以抵減的,不是借應(yīng)交稅費(fèi)了
84785001
01/14 11:06
怎么申報(bào)呢,一次性全部抵減之前未抵減的
小林老師
01/14 11:07
是的,在增值稅納稅申報(bào)表填寫,一次性填寫以前的
84785001
01/14 11:17
我之前做的是待抵扣稅費(fèi),是不是把待抵扣稅費(fèi)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)?
小林老師
01/14 11:18
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,沒有其他明細(xì)科目
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