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小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,納稅申報(bào)表怎么填寫減免額

84785033| 提問時(shí)間:01/14 14:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是寫在本期開發(fā)票的,3%的這個(gè)位置
01/14 14:08
84785033
01/14 14:09
增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發(fā)票全部是1%的。
84785033
01/14 14:09
怎么填寫減免部分呢
小鎖老師
01/14 14:10
開具1%的增值稅普通發(fā)票,將開具的1%的增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對(duì)應(yīng)減征的銷售額2%部分計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實(shí)際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
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