問(wèn)題已解決
我們一共報(bào)廢16臺(tái)車,報(bào)廢款共計(jì)49500元(12月22)收到,其中一臺(tái)報(bào)廢款3000元(當(dāng)時(shí)掛在公司名下,沒(méi)有入固定資產(chǎn),車對(duì)方在用),12月26曰銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,這些會(huì)計(jì)分錄如何做呢?謝謝
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借銀行存款
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目
01/14 14:24
84784995
01/14 14:26
不太明白
冉老師
01/14 14:26
就是報(bào)廢的時(shí)候,沖減這些資產(chǎn)的原值,折舊,根據(jù)收到的錢,差額計(jì)入報(bào)廢營(yíng)業(yè)外收支
84784995
01/14 14:28
不知道資產(chǎn)原值,不會(huì)呢
冉老師
01/14 14:29
賬面是沒(méi)有記錄嗎,學(xué)員
84784995
01/14 14:36
沒(méi)有,老師
冉老師
01/14 14:37
這樣的話
直接按照收款做賬
借銀行存款
貸營(yíng)業(yè)外收入
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