問(wèn)題已解決

老師。請(qǐng)問(wèn)印花稅申報(bào)是以什么為基數(shù)申報(bào)納稅。我們公司平常業(yè)務(wù)都沒(méi)有簽正式合同。我們是按年申報(bào)。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 20:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般都是按照合同金額基數(shù)申報(bào)的。但沒(méi)簽合同,也是要申報(bào)印花稅的,就按照你們實(shí)際的申報(bào)就可以。稅務(wù)局核定按年申報(bào)就按年申報(bào)哦。
01/14 20:25
84785014
01/14 20:26
按實(shí)際的什么金額申報(bào)呢
84785014
01/14 20:26
是按開票收入申報(bào)嗎
彭彩波老師
01/14 20:31
你好,按照開票的不含稅金額申報(bào)。
84785014
01/14 20:35
好的,我公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。印花稅是雙邊稅。那我銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,這怎么交
彭彩波老師
01/14 20:47
您好,合同只是一種形式,企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,要遵循"經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)重于形式"的原則,按照實(shí)際開具的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額之和繳納印花稅。?你們之前是這樣繳納的嗎?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~