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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司找我公司維修設(shè)備,收到維修費(fèi)27468,當(dāng)時(shí)做分錄:借:銀行存款27468,貸:其他應(yīng)付款27468,然后我公司再付款b公司維修費(fèi)當(dāng)時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款27418,貸:銀行存款27418,問(wèn)題:現(xiàn)在我公司收到b公司普票,怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)成本
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
收到發(fā)票的時(shí)候,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到費(fèi)用中
借管理費(fèi)用維修費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
84785010
01/15 09:46
這樣會(huì)增加其他應(yīng)付款?。康俏移渌麘?yīng)付款沒有增加
冉老師
01/15 09:47
因?yàn)楦犊钣?jì)入的借方其他應(yīng)付款
回發(fā)票沖減其他應(yīng)付款
84785010
01/15 10:38
其他應(yīng)付款已經(jīng)沖減了的:
A公司找我公司維修設(shè)備,收到維修費(fèi)27468,當(dāng)時(shí)做分錄:借:銀行存款27468,貸:其他應(yīng)付款27468,然后我公司再付款b公司維修費(fèi)當(dāng)時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款27418,貸:銀行存款2741
冉老師
01/15 10:40
如果你們做賬
一筆收到,一筆沖回,就不用做額外的了
84785010
01/15 10:40
老師麻煩寫下分錄
冉老師
01/15 10:42
收到
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785010
01/15 10:44
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
冉老師
01/15 10:46
因?yàn)榻痤~一樣的話,不涉及損失,不用結(jié)轉(zhuǎn),
相當(dāng)于按照差額計(jì)算的
84785010
01/15 10:47
意思是我收到這個(gè)發(fā)票不要處理?
冉老師
01/15 10:47
是的,發(fā)票直接附在支付的憑證后面
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