問(wèn)題已解決

老師,2023年的銷售發(fā)票要退回來(lái),這個(gè) 月做的紅字發(fā)票,我能不能在23年12月份做賬務(wù)處理?要怎么做?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)只能做到這個(gè)月。
01/15 09:58
84784983
01/15 09:58
賬務(wù)處理怎么做?
郭老師
01/15 10:03
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784983
01/15 10:03
老師,這是23年開出去的發(fā)票啊
郭老師
01/15 10:05
你好,你是想做以前年度損益調(diào)整嗎?借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款
84784983
01/15 10:06
不是想做啊,我意思是去年開的發(fā)票,跨年紅沖,要用哪種分錄才正確?
郭老師
01/15 10:08
你好,就按我第一次回復(fù)的那一個(gè)不就行了,你如果做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致啊。
郭老師
01/15 10:08
跨年了怎么了?跨年了也是做主營(yíng)業(yè)務(wù),收入也沒有問(wèn)題啊。
84784983
01/15 10:10
為什么呢?以前我知道跨年調(diào)整費(fèi)用成本的,是用以前年度損益調(diào)整,為什么收入可以不用這個(gè)分錄?
郭老師
01/15 10:12
因?yàn)檎{(diào)整了之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了可以看一下的,仔細(xì)看一下的可以嗎?
84784983
01/15 10:13
為什么會(huì)不一致呢?沒想明白
郭老師
01/15 10:15
以前年度損益調(diào)整需要納稅調(diào)減,然后你修改的是2023年的匯算清繳,然后減少了收入,然后增值稅是減少了2024年的。
84784983
01/15 10:21
如果賬務(wù)處理以前年度損益,減少23年的收入。系統(tǒng)做沖紅的銷售增值稅減少的是24年的。這就會(huì)出現(xiàn)兩者不一致,是這個(gè)意思么?
郭老師
01/15 10:22
是的,對(duì)的,是這個(gè)意思的。
84784983
01/15 10:25
可是老師,做24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),24年的科目余額貸方負(fù)數(shù)了啊,這,,,,
郭老師
01/15 10:27
你好,你沒有其他的銷售額嗎?沒有的話就是負(fù)數(shù)。
84784983
01/15 10:30
好的,還有老師。1月繳納4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
郭老師
01/15 10:31
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這個(gè)是12月份的。
郭老師
01/15 10:31
一月份借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84784983
01/15 10:34
老師,這個(gè)需要份企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么?
郭老師
01/15 10:34
你好,需要區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用力以前年度損益調(diào)整。
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