問題已解決

想咨詢一下,如果買了一個固定資產(chǎn),1月份已經(jīng)到貨了,但是發(fā)票2月份才能開出來的話,是按發(fā)票日期入賬,還是到貨日期入賬的?因為這個影響一個折舊計提的問題吧…但是沒發(fā)票也不知道稅費啊。

84785007| 提問時間:01/15 10:42
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好,盡量按照發(fā)票來入賬比較合適。不然暫估的話可能會影響折舊額。
01/15 10:42
84785007
01/15 10:46
曉得了老師,因為我們這邊有個情況就是到貨要入采購單,但是目前可能有個現(xiàn)象是,倉庫那邊已經(jīng)入庫,發(fā)票沒來。所以,入賬的話不好確定!
84785007
01/15 10:47
這個情況你這邊有好的建議么?比如,入庫單正常入等發(fā)票來了在記賬,還是先不入庫,等發(fā)票來了一起入庫,
明&老師
01/15 10:47
明白了,那老師還是建議你在等發(fā)票在入賬。
84785007
01/15 10:48
那個入庫呢
84785007
01/15 10:48
入庫的話,影不影響,正常入庫還是等發(fā)票?
明&老師
01/15 10:48
同學(xué)你好,你們有財務(wù)軟件嗎?有沒有庫存板塊?
84785007
01/15 10:49
我們有進銷存系統(tǒng)
84785007
01/15 10:49
金蝶記賬
84785007
01/15 10:50
倉管管著入庫
84785007
01/15 10:50
目前可能貨來了,比如她今天入庫了,但是發(fā)票沒來,我還是沒辦法做賬,因為固定資產(chǎn)入卡片,我不確定稅費金額。
84785007
01/15 10:51
我就想知道可以她先入庫,比如今天入庫,我等發(fā)票來了在做賬么,也就是入庫時間和開票日期不一致。
明&老師
01/15 10:53
同學(xué)你好,老師認(rèn)為,她先入庫后,不管發(fā)票到了與否,月底你那里是暫估入賬了,等發(fā)票來了在沖原來的暫估。
84785007
01/15 10:53
老師,我不太想暫估入賬
84785007
01/15 10:53
我想等發(fā)票來了再入賬!
84785007
01/15 10:54
所以我想問倉管先入庫,我不做賬,等發(fā)票來了再入賬,這樣可行么
84785007
01/15 10:54
還是我讓她先別入庫,等發(fā)票來了再入庫!
明&老師
01/15 10:54
不想暫估入賬的話,那就按發(fā)票入賬。但是年底的時候你的賬目和實際庫存可能不符。 如果這個問題管理層能夠接受,可以做。
84785007
01/15 10:56
會影響到年底實際庫存么?這不已經(jīng)24年了
明&老師
01/15 10:57
我想問倉管先入庫,我不做賬,等發(fā)票來了再入賬,這樣可行么----不可以,軟件可能不允許結(jié)賬。
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