問題已解決
老師,這個資產(chǎn)負債表里的應交稅費是負數(shù)咋整?。恳驗橘~里的應交稅費期末余額在借方,不知道怎么填報表了
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速問速答你好,放到其他流動資產(chǎn)里面。
01/15 13:45
84784960
01/15 13:51
那總資產(chǎn)就增加了,應交稅費負數(shù)改為0,差額記在未分配利潤嗎?
郭老師
01/15 13:52
對的,是的,就是增加資產(chǎn),不需要修改未分配利潤。
84784960
01/15 13:57
老師,這個這樣做的話,要不要在哪里備注?或者記賬需不需要調整?
郭老師
01/15 13:57
不需要備注,也不需要登記,也不需要記賬。
84784960
01/15 14:26
那下期的應交稅費是正數(shù)時,上期的其他流動資產(chǎn)(應交稅費負數(shù))就要歸零了么?
郭老師
01/15 14:28
對的,是的,是這么做的。
84784960
01/15 14:37
老師,如果這一期的我調整營業(yè)成本減少了,利潤總額會提高,所得稅也會提高,凈利潤也會提高,那這一期的資產(chǎn)負債表里有哪些數(shù)據(jù)會發(fā)生變化?
郭老師
01/15 14:38
你好,為分配利潤增加,庫存商品增加,或者是應付賬款減少。
84784960
01/15 14:40
應交稅費那里沒變化嗎?
郭老師
01/15 14:41
你好,你充你的成本當時怎么做的?你當時借主營業(yè)務成本,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款嗎?
郭老師
01/15 14:41
當時對方開了附屬發(fā)票嗎?
84784960
01/15 15:39
老師,沒有開票,我只是把成本少結轉了一些,就是想多交一些企業(yè)所得稅,利潤表我知道怎么調了,可是就是不知道財務報表怎么調
郭老師
01/15 15:43
那應交稅費就不需要調整的。
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