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出口退稅不退稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后且繳納稅費后,但應(yīng)交稅費有余額:
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速問速答你好,你看你應(yīng)交稅費有余額是什么明細科目的余額?
01/15 13:53
84784981
01/15 14:04
購入:借:庫存商品 919185.17
應(yīng)交稅費-進項稅 119494.10
貸:應(yīng)付賬款 1038679.27
銷售:借:應(yīng)收賬款 950971.34
貸:主營業(yè)務(wù)收入 950971.34
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 919185.17
貸:庫存商品 919185.17
退稅部分:借:其他應(yīng)收款-出口退稅(增值稅) 119491.95
-出口退稅(消費稅) 133595.80
貸:應(yīng)交稅費-出口退稅 119491.95
主營業(yè)務(wù)成本 -133595.80
不退稅部分:借:主營業(yè)務(wù)成本 2.15 (119494.1-119491.95)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2.15
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2.15
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.15
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.15
貸:應(yīng)交稅費-未交稅 2.15
借:應(yīng)交稅費-未交稅 2.15
貸:銀行存款 2.15
84784981
01/15 14:05
繳納稅款后,應(yīng)交稅費余額是2.15元,哪里錯了呢?
宋生老師
01/15 14:09
您好,看你做的這個應(yīng)該沒錯啊。
84784981
01/15 14:29
T字是有余額,借貸也沒錯呀
宋生老師
01/15 14:31
你好,你正常是有一個交納的這一部分應(yīng)該要寫的。交納完就沒有了。
84784981
01/15 14:38
不退稅部分按內(nèi)銷處理的,應(yīng)該不能按免稅處理吧?有退稅率的
宋生老師
01/15 14:40
不退稅這部分出口的話是按免稅處理。
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