問題已解決
老師,我們收到2021年跨年的異常憑證(費用發(fā)票金額8000多,稅額1150)在2023年12月所屬期做進項稅額轉出,這個怎么做賬務處理?
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速問速答你好,調整匯算的報表就可以的哈,用以前年度損益科目
2024 01/15 16:02
84784963
2024 01/15 16:14
21年及22年企業(yè)所得稅匯算清繳已更正過 就是23年12月份做進項稅轉出這個會計分錄怎么做?
84784963
2024 01/15 16:16
我們是小企業(yè)會計準則
王璐璐老師
2024 01/15 16:19
借:應交稅費-進項稅轉出? 貸應交稅費-進項稅? ?借:利潤分配? 貸:以前年度? ?借:以前年度? 貸:利潤分配
84784963
2024 01/15 16:24
老師,除了抵扣的進項,那金額部分8000多的費用,要做相應處理嗎?
王璐璐老師
2024 01/15 16:27
?不需要特殊處理? ??借:利潤分配? 貸:以前年度? 就可以的哈?
王璐璐老師
2024 01/15 16:29
加油? 主動結束問題記得給我一個五星好評哦
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