當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我1月份報四季度印花稅,計稅依據(jù)填多了,多交了印花稅,現(xiàn)在更正申報后期抵稅賬務(wù)怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,期抵稅,這個是什么意思呢??
01/15 20:07
84785041
01/15 20:10
是的后期抵
鄒老師
01/15 20:10
你好,多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
84785041
01/15 20:11
我12月底計提的金額和我報的數(shù)據(jù)是一樣的,但是更正以后需要退,現(xiàn)在不是不給退嗎說可以抵
鄒老師
01/15 20:11
你好,印花稅是不需要計提的?
84785041
01/15 20:12
我是計提過了也交過了,才發(fā)現(xiàn)多交了
鄒老師
01/15 20:12
你好,印花稅是不需要計提的?
(是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
84785041
01/15 20:14
我現(xiàn)在的問題是計提了也交過了發(fā)現(xiàn)多交了
84785041
01/15 20:15
這個需要怎么處理
鄒老師
01/15 20:15
你好,把計提的分錄沖銷就是了。
多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
84785041
01/15 20:16
那我現(xiàn)在正常做這筆賬后期做抵的時候直接按照實(shí)際繳納金額做可以嗎
鄒老師
01/15 20:17
你好
多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
閱讀 224