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公司高企剛申報(bào)成功 12.13號(hào)有的證書編號(hào) 我想下這個(gè)增值稅遞減是什么意思 要填報(bào)嗎

84784979| 提問時(shí)間:01/17 10:21
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們屬于先進(jìn)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是可以在申報(bào)增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅
01/17 10:28
84784979
01/17 14:54
這種要申請(qǐng)嗎?會(huì)不會(huì)有什么問題??
venus老師
01/17 14:55
你符合就如實(shí)申請(qǐng) ,沒有問題
84784979
01/17 14:57
那報(bào)稅怎么報(bào)??
venus老師
01/17 14:58
就是你們進(jìn)項(xiàng)稅,在附表四有個(gè)加計(jì)抵減,進(jìn)項(xiàng)稅*5%
84784979
01/17 14:59
自己填進(jìn)去嗎??還是會(huì)自動(dòng)帶出來??我們現(xiàn)在都是留抵稅
venus老師
01/17 15:01
同學(xué),這個(gè)是自己填寫的
84784979
01/17 15:05
不填的話有關(guān)系嗎
venus老師
01/17 15:06
你如果享受這個(gè)政策是必須填寫的
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