問題已解決

老師們好,請問行政單位收到非同級財(cái)政撥款撥款收入,預(yù)算會(huì)計(jì)部分入賬“非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入”,年底結(jié)轉(zhuǎn)到非同級財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目。那么請問支出的時(shí)候是入賬行政支出(年底結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目),還是入賬非財(cái)政專項(xiàng)支出(年底結(jié)轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目),請問哪種賬務(wù)處理方式正確?或者說怎樣正確處理預(yù)算會(huì)計(jì)的收入、支出及年底結(jié)轉(zhuǎn),尤其是二級科目。謝謝老師們

84784987| 提問時(shí)間:01/17 13:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在行政單位會(huì)計(jì)中,對于非同級財(cái)政撥款的收入和支出,通常按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.當(dāng)收到非同級財(cái)政撥款時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中應(yīng)借記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,貸記“非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入”。到了年底,該科目如果有余額,那么將其轉(zhuǎn)入“非同級財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 2.至于支出部分,一般來說,如果該款項(xiàng)是用于特定的項(xiàng)目或用途,并且未來不會(huì)再有資金流入,那么應(yīng)借記“行政支出”或“非財(cái)政專項(xiàng)支出”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。到了年底,將“行政支出”的余額轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目,而將“非財(cái)政專項(xiàng)支出”的余額轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目
01/17 13:16
84784987
01/17 13:18
如果說資金有特定用途,這兩種做法都對嗎?
樸老師
01/17 13:19
特定用途就是專項(xiàng)的了
84784987
01/17 13:24
原來直接入賬的非財(cái)政專項(xiàng)資金支出,年底自己結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目。現(xiàn)在山東使用的統(tǒng)一系統(tǒng),界定說都是財(cái)政資金,但是年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入結(jié)轉(zhuǎn)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),支出做非財(cái)政專項(xiàng)支出,表格中提取不到這一部分支出,但是收入能提取,這樣收支不對等。 我又把這部分支出調(diào)到行政支出,但是系統(tǒng)把這部分支出結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)…
84784987
01/17 13:24
讓系統(tǒng)整的,都拿不準(zhǔn)了
84784987
01/17 13:26
你說,如果我支出做行政支出,但是年底結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以嗎?不算錯(cuò)誤吧?
樸老師
01/17 13:27
二級科目是自己設(shè)置的嗎
84784987
01/17 13:30
我語言剛剛描述的不太準(zhǔn)確,行政單位一級科目只能用行政支出,二級科目是系統(tǒng)設(shè)定的財(cái)政撥款支出、非財(cái)政專項(xiàng)資金支出、其他資金支出等
樸老師
01/17 13:30
財(cái)政撥款支出 那你用這個(gè)科目
84784987
01/17 13:32
來直接入賬的非財(cái)政專項(xiàng)資金支出,年底自己結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目?,F(xiàn)在山東使用的統(tǒng)一系統(tǒng),界定說都是財(cái)政資金,但是年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候非同級財(cái)政收入結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),支出做行政支出-非財(cái)政專項(xiàng)支出,表格中提取不到這一部分支出,但是收入能提取,這樣收支不對等。 我又把這部分支出調(diào)到行政支出-財(cái)政撥款支出,但是系統(tǒng)會(huì)把這部分支出結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)…
84784987
01/17 13:33
你說,如果我把這部分支出做行政支出-財(cái)政撥款支出,但是年底結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以嗎?不算錯(cuò)誤吧?
樸老師
01/17 13:34
根據(jù)行政單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,對于非同級財(cái)政撥款的收入和支出,應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行賬務(wù)處理。收入應(yīng)當(dāng)記入“非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目,支出應(yīng)當(dāng)記入“行政支出”或“非財(cái)政專項(xiàng)支出”科目。在年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),收入應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目,支出應(yīng)當(dāng)根據(jù)其來源和用途分別轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”或“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
84784987
01/17 13:38
這么說收入入賬非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),但是支出有兩種處理方法,年底可結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目。對吧?
樸老師
01/17 13:41
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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