問(wèn)題已解決

老師,上月底我們?cè)牧媳P(pán)點(diǎn),盤(pán)盈了一部分!然后要拿這部分盤(pán)盈的原材料,去抵賬,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/20 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益, 借待處理財(cái)產(chǎn)損益,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 01/20 10:17
84785002
2024 01/20 10:22
抵賬的時(shí)候,做借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2024 01/20 10:22
你好,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
84785002
2024 01/20 10:26
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/20 10:26
不要客氣,周末愉快
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