問(wèn)題已解決

老師,公司成立了工會(huì),向工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)賬,用來(lái)支付工會(huì)賬戶刻章費(fèi), 怎么做分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:01/22 14:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.確認(rèn)資產(chǎn)與負(fù)債的變動(dòng):公司向工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)賬,資產(chǎn)(銀行存款)減少,同時(shí)應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)(負(fù)債)增加。 2.編制會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 3.?支付刻章費(fèi): 當(dāng)工會(huì)賬戶收到這筆款項(xiàng)并用于支付刻章費(fèi)時(shí),工會(huì)賬戶的銀行存款(資產(chǎn))減少,同時(shí)費(fèi)用(管理費(fèi)用或行政費(fèi)用,取決于刻章費(fèi)的性質(zhì))增加。 4.?編制會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用/行政費(fèi)用——刻章費(fèi) 貸:銀行存款
01/22 14:25
84784971
01/22 14:27
老師,工會(huì)賬戶怎么做分錄?借銀行存款,貸什么
樸老師
01/22 14:30
貸其他應(yīng)付款 是這樣的哦
84784971
01/22 14:31
工會(huì)會(huì)計(jì)制度里面沒有其他應(yīng)付款科目的
樸老師
01/22 14:36
有啊 誰(shuí)說(shuō)沒有的 是225 這個(gè)呀
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