問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問研發(fā)加計(jì)扣除減免稅額怎么算,不是生產(chǎn)企業(yè),比如我的研發(fā)費(fèi)用是60萬,那我的加計(jì)扣除減免稅額怎么計(jì)算?

84784985| 提問時(shí)間:01/24 14:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是按照100%加計(jì)扣除的嗎?
01/24 14:53
84784985
01/24 14:56
應(yīng)該是75%扣除的,對(duì)于研發(fā)加計(jì)扣除減免稅額的要求是“指報(bào)告期內(nèi)企業(yè)按有關(guān)政策和稅法規(guī)定稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)活動(dòng)費(fèi)用所得稅,按當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào)。對(duì)尚未得到當(dāng)年減免稅額的企業(yè),按上年實(shí)際減免稅額填報(bào)”。他說的是減免稅額,不是及加計(jì)扣除額,這個(gè)要怎么計(jì)算?是小規(guī)模納稅人
小菲老師
01/24 14:58
同學(xué),你好 你收60萬,加計(jì)扣除45萬,加計(jì)扣除額為45萬元,適用的稅率為5%,那么,企業(yè)的減免稅額就是45×5%=2.25萬元
84784985
01/24 15:01
老師,如果按照22年企業(yè)所得稅就是前三季度75%,第四季度100%。23年我們還沒有申報(bào)企業(yè)所得稅,今年是不是按照100%,按照我給您的那個(gè)要求,我是不是應(yīng)該按照22年企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)去計(jì)算?
小菲老師
01/24 15:02
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784985
01/24 15:04
那我應(yīng)該按照22年企業(yè)所得稅中本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額*企業(yè)所得稅=減免稅額對(duì)嗎? 22年小規(guī)模的企業(yè)所得稅是按照5%計(jì)算的嗎?
小菲老師
01/24 15:05
同學(xué),你好 是的 22年小規(guī)模的企業(yè)所得稅是按照5%計(jì)算的嗎? 不是,22年企業(yè)所得稅有分層
84784985
01/24 15:07
能具體說一下分層嗎?還有就是,我企業(yè)虧損,五經(jīng)普調(diào)查中的研發(fā)加計(jì)扣除減免額還需要填寫 嗎?
小菲老師
01/24 15:08
同學(xué),你好 企業(yè)虧損,你申報(bào)的時(shí)候,有申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
84784985
01/24 15:11
企業(yè)所得稅年報(bào)有申報(bào)
小菲老師
01/24 15:12
同學(xué),你好 你這個(gè)表,是要你填寫:按當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào) 你沒有實(shí)際減免,你不填
84784985
01/24 15:14
老師,您說的小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率的分層,是怎么分的?
小菲老師
01/24 15:15
同學(xué),你好 0-100萬2.50%2021年1月1日至2022年12月31日財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào)100-300萬5%2022年1月1日至2024年12月31日財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)
84784985
01/24 15:23
好的,謝謝,我們沒有收入,那就是按照2.5%算
小菲老師
01/24 15:25
同學(xué),你好 嗯嗯,好的
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