問題已解決
收到的進項發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證,需要做賬嗎?如果做,分錄該怎么做?
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速問速答你好,如果當(dāng)月收到,當(dāng)月不入賬,則不需要處理
如果,當(dāng)月的材料入賬了,進項稅未認(rèn)證,則可以如下分錄:
借原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅)
貸:應(yīng)付賬款或銀行
下月認(rèn)證后
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅)
2018 03/25 17:05
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