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老師,請問當時入賬固定資產(chǎn)原值多了,但計提折舊是按實際的計提的,這個差異如何處理?

84784964| 提問時間:2024 01/29 13:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,直接沖減原值就可以啊
2024 01/29 13:00
84784964
2024 01/29 13:01
但這個是廠房的原值,廠房沒有辦房產(chǎn)證,有影響嗎?
暖暖老師
2024 01/29 13:02
不影響這個的,反正一直沒證
84784964
2024 01/29 13:04
那怎么做分錄啊,是以前年度入賬的,實行的是小企業(yè)會計準則
暖暖老師
2024 01/29 13:05
借銀行存款或者應付 貸固定資產(chǎn)
84784964
2024 01/29 13:08
應付是掛的往來吧
暖暖老師
2024 01/29 13:09
是的,你肯定是當初多付了
84784964
2024 01/29 13:10
但當時是怎么做的分錄都不清楚,憑證現(xiàn)在都找不到了
暖暖老師
2024 01/29 13:11
那這個差額是錯的餓,要么做以前年度損益調(diào)整
84784964
2024 01/29 13:12
小企業(yè)會計準則,也需要用到這個科目嗎?
暖暖老師
2024 01/29 13:12
你結轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以
84784964
2024 01/29 13:13
直接做 借:利潤分配 貸:固定總資產(chǎn) 主營做可以嗎?
暖暖老師
2024 01/29 13:15
也可以的,這樣就影響以前年度了
84784964
2024 01/29 13:18
以前年度損益調(diào)整這個科目也是會轉(zhuǎn)到未分配利潤的
暖暖老師
2024 01/29 13:19
是的,最終也是的這里
84784964
2024 01/29 14:17
以前年度固定資產(chǎn)折舊少計提了,如何做分錄
暖暖老師
2024 01/29 14:18
借以前年度貸累計折舊
84784964
2024 01/29 14:25
也可以直接借:利潤分配-未分配 貸:累計折舊吧?會不會影響匯算清繳啊
暖暖老師
2024 01/29 14:27
當然會了,你利潤少了這樣
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