問(wèn)題已解決

老師您好,去年的發(fā)票,今年做以前年度損益調(diào)整,收到的是專票,是不是稅額也做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,稅額是不是不做應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:01/30 09:37
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您好 同學(xué),專票進(jìn)項(xiàng)稅是要做進(jìn)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
01/30 09:37
84785000
01/30 09:40
,只是不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,稅額還是正常做應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目嘛
謝謝老師
01/30 09:41
對(duì)哦,不含稅金額要做進(jìn)成本費(fèi)用,影響利潤(rùn)表科目,所以用以前年度損益調(diào)整
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