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老師 基本工資10000 個稅280 但是我們談的是稅后工資 那工資表應該怎么做

84785042| 提問時間:01/30 15:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,現(xiàn)在是要計算稅前工資嗎,這個10000是發(fā)給員工的么,問題中沒看明白要算哪個數(shù)
01/30 15:15
84785042
01/30 15:17
是的這個10000是發(fā)給員工的
廖君老師
01/30 15:22
哦哦,這個很難算準的,第一個月還好算,以后月就算不了,因為個稅是累計預扣法。我們公司也是有2個這樣的員工,我跟人事就了,根本不好申報,現(xiàn)在也改了
84785042
01/30 15:24
那老師比如3000是到手工資,保險單位部分280,個人部分70,工資表又該怎么做
84785042
01/30 15:26
老板說的是單位個人部分都有公司承擔 工資表又該怎么做
廖君老師
01/30 15:27
您好,給個郵箱,我把工資表發(fā)給您,您去試著倒算,這個真的不好算,一次次試的
84785042
01/30 15:29
1350340409@**.com 老師 那你說的你們已經(jīng)改了是怎么改的
廖君老師
01/30 15:32
您好,我們跟員工改合同的,是稅前工資,不能是稅后工資,根本算不準
84785042
01/30 15:36
老師 那社保的計提和發(fā)放怎么寫分錄
廖君老師
01/30 15:37
您好,好的 以下數(shù)據(jù)是假設的? 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 (實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了
廖君老師
01/30 17:29
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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