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老師,這樣的專票能抵扣認證嗎?
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速問速答你好,如果公司是做銷售的,可以抵扣
如果公司用于招待不能抵扣,,在認證后做轉(zhuǎn)出增值稅或者直接認證未不抵扣項目
01/31 12:44
84785021
01/31 12:49
是不是可以直接認證不抵扣,然后直接做費用抵企業(yè)所得稅
高輝老師
01/31 12:51
你好,可以的,可以專門認證不抵扣項目,有個選項
84785021
01/31 12:53
老師,我公司收到供應商的一張專票,對方又紅沖了,然后又重新開了一張。我們收到這個提示,需要做處理嗎?
高輝老師
01/31 12:56
你好,如果沖紅的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)入賬了。
就需要對方把紅字發(fā)票和重新開具的發(fā)票給咱們做賬
84785021
01/31 13:03
這個是1月23號收到的,未入賬也未抵扣,是不是不需要處理,也不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
高輝老師
01/31 13:05
你好,不需要,直接全額做費用,要記得在下月勾選確認的時候選擇不抵扣勾選
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