問題已解決

老師,紅沖了發(fā)票,報表出現負數,后臺申報不了,要去大廳申報,如果銷項負數沖為0還要交稅,如果銷項負數相互抵減就不用交稅,這種情況是按照交稅的處理?還是按照不交稅的處理???

84784952| 提問時間:02/02 16:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 按照實際情況的,銷項稅金額申報
02/02 16:20
84784952
02/02 16:22
我紅沖的銷項稅算不算呀???
冉老師
02/02 16:24
本期銷售確認的銷項稅,減去紅沖的,差額本期交稅
84784952
02/02 16:31
老師你看一下報表,銷項稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個交稅嗎?
冉老師
02/02 16:32
你好,同學 是的,按照這個交稅 銷項稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01
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