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當(dāng)月紅沖上年度發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,會(huì)與當(dāng)月增值稅申報(bào)計(jì)稅銷售有差異,申報(bào)表減掉上年度紅沖發(fā)票怎么調(diào)整?

84785033| 提問時(shí)間:2024 02/02 22:32
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小同老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),申報(bào)表上銷售額按照沖銷之后的銷售額填寫就可以
2024 02/02 22:33
84785033
2024 02/02 22:57
沖銷銷售額跟當(dāng)月銷售額不符,當(dāng)月已經(jīng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整
小同老師
2024 02/02 23:07
你好同學(xué),賬表有差異只是暫時(shí)的,不會(huì)有什么問題,所得稅匯算清繳時(shí)正確填寫就可以
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